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锐捷网络: 锐捷网络股份有限公司内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-27 18:47:50

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对锐捷网络股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。根据审计结果,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计意见认为,公司财务报告内部控制在该日期前有效运行,但内部控制存在固有局限性,不能保证绝对防止或发现错报。

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