|

股票

百奥赛图: 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-26 23:47:37

毕马威华振会计师事务所对百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据包括《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则。审计意见认为,公司在该日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

首页 股票 财经 基金 导航