来源:证券之星公司公告
2026-03-26 17:26:01
大华会计师事务所对洛阳新强联回转支承股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关审计准则,审计结果显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会对内部控制的建立健全和有效实施承担责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,审计意见基于当前执行的控制政策和程序。
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