|

股票

久远银海: 公司2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-26 17:25:02

四川久远银海软件股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会认为,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及全部控股子公司,资产总额和营业收入占合并报表100%。会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

首页 股票 财经 基金 导航