来源:证券港股公告摘要
2026-03-26 08:08:19
(原标题:海外监管公告 - 内部控制审计报告)
马鞍山钢铁股份有限公司发布了截至2025年12月31日的内部控制审计报告。该报告由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具,审计依据为《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则。报告指出,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,并对其有效性进行评价。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在未能防止或发现错报的可能,且未来有效性存在一定风险。审计意见认为,公司在指定日期的财务报告内部控制有效。
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