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马鞍山钢铁股份(00323.HK):海外监管公告 - 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券港股公告摘要

2026-03-26 08:08:19

(原标题:海外监管公告 - 内部控制审计报告)

马鞍山钢铁股份有限公司发布了截至2025年12月31日的内部控制审计报告。该报告由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具,审计依据为《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则。报告指出,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,并对其有效性进行评价。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在未能防止或发现错报的可能,且未来有效性存在一定风险。审计意见认为,公司在指定日期的财务报告内部控制有效。

证券港股公告摘要

2026-03-26

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