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恒邦股份: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-24 22:56:40

安永华明会计师事务所对山东恒邦冶炼股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及相关执业准则。审计结论认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性,并提请关注未来内部控制有效性的不确定性。

证券之星资讯

2026-03-24

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