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普冉股份: 普冉半导体(上海)股份有限公司2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-21 06:25:37

普冉半导体(上海)股份有限公司2025年度内部控制评价报告显示,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。公司董事会认为财务报告内部控制有效,审计委员会监督到位,经理层负责日常运行。评价范围覆盖全部资产和营业收入,涵盖公司治理、资金活动、销售采购、资产管理、财务报告等主要业务和高风险领域。报告期内发现的一般缺陷已即查即改,上年度缺陷均已完成整改。2026年公司将持续优化内控体系。

证券之星资讯

2026-03-20

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