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海油工程: 海油工程2025年内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-21 05:54:58

海洋石油工程股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围覆盖公司总部及所属单位,资产总额和营业收入占比均为100%。公司对发现的一般缺陷已建立整改清单并落实整改。2024年度内控缺陷已完成整改,2025年度内控体系运行良好,2026年将持续优化流程管理和海外体系建设。

证券之星资讯

2026-03-20

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