来源:证券之星公司公告
2026-03-21 05:40:28
苏州恒铭达电子科技股份有限公司对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计履职情况进行评估。致同所具备专业资质和执业能力,已按审计业务约定书完成公司2025年度财务报告、内部控制有效性、募集资金使用及关联方资金占用等情况的审计,出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。审计过程中,致同所保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,按时完成审计工作,切实履行了审计职责。
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2026-03-21
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