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联迪信息: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-21 03:35:06

中汇会计师事务所对南京联迪信息系统股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

证券之星资讯

2026-03-20

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