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健民集团: 健民集团内部控制审计报告众环审字(2026)0100922号内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-21 01:32:02

健民药业集团股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所出具了内部控制审计报告,认为公司财务报告内部控制有效,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会对内部控制评价报告的真实性、准确性和完整性承担责任。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的重大变化。

证券之星资讯

2026-03-20

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