来源:证券之星公司公告
2026-03-21 00:38:40
健民药业集团股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告,截至2025年12月31日,公司按照企业内部控制规范体系要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及主要子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注销售管理、工程管理、资产管理等高风险领域。中审众环会计师事务所对公司内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。2026年公司将继续优化内部控制体系,提升风险管理能力。
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