股票
来源:证券港股公告摘要
2026-03-21 00:32:14
(原标题:内部审计管理制度)
紫金矿业集团股份有限公司发布《内部审计管理制度》,旨在规范集团内部审计工作,提升内部控制、风险管理及合规管理水平。制度明确了内部审计的范围、职责和权限,适用于集团公司及所属全资、控股子公司和主导运营的参股公司。审计监察部作为常设机构,负责组织制定审计制度、开展财务与经营审计、推动反舞弊机制建设,并向董事会审计与监督委员会报告。制度涵盖例行审计、任期经济责任审计和专项审计等多种类型,规定了审计计划、实施、报告、整改及申诉等全流程程序。强调审计独立性、客观性和保密性,要求建立质量控制机制和审计档案管理制度。对拒不配合审计或违规行为,将追究相关责任。本制度由董事会审议通过,自发布之日起实施。
证券之星公司公告
2026-03-21
证券之星资讯
2026-03-20