来源:证券之星公司公告
2026-03-21 00:30:53
2025年,首创证券股份有限公司董事会审计委员会根据相关法律法规及公司制度,履行对会计师事务所的监督职责。经审查,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,负责财务报告和内部控制审计,聘期一年,审计服务费72万元(含税)。委员会与审计机构就审计计划、执行过程及审计总结进行了充分沟通,认为大华在审计过程中保持了独立性、专业性和客观性,按时出具了公允、完整的审计报告,切实履行了监督职责。
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