|

股票

浙江黎明: 天健审〔2026〕789号-内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-21 00:11:44

天健会计师事务所对浙江黎明智造股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性及对未来有效性的推测风险。

证券之星资讯

2026-03-20

首页 股票 财经 基金 导航