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华润三九: 董事会审计委员会对2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-20 23:21:22

华润三九医药股份有限公司董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所2025年度审计工作履行监督职责。委员会审阅了公司2025年度财务报表,确认其依照会计政策编制,会计估计合理,合并范围完整。委员会多次与年审会计师沟通,督促审计进度,并审阅审计结果,认为财务报表在重大方面公允反映了公司财务状况和经营成果。委员会审议通过2025年度财务报告、年度报告及内部控制评价报告,同意提交董事会审议。毕马威华振具备专业胜任能力和独立性,在审计过程中遵循了中国注册会计师审计准则。

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2026-03-20

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