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英洛华: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-20 22:33:03

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对英洛华科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计结果显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,注册会计师的责任是对内部控制有效性发表审计意见。

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