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上海机电: 上海机电2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-20 20:10:47

安永华明会计师事务所对上海机电股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,公司在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》和相关规定保持了有效的财务报告内部控制。同时报告指出内部控制存在固有局限性,不能完全防止或发现错报。

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