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西大门: 天健会计师事务所关于西大门2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-20 03:28:21

天健会计师事务所对浙江西大门新材料股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关审计准则,审计结果显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。

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