|

股票

东阿阿胶: 2025年度内控审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-20 02:28:07

毕马威华振会计师事务所对东阿阿胶股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,注册会计师的责任是对内部控制有效性发表审计意见。

首页 股票 财经 基金 导航