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佰维存储: 内部控制审计报告-天健审〔2026〕3-15号内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-20 02:16:42

天健会计师事务所对深圳佰维存储科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计结果显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性,并明确会计师事务所的责任是对内部控制有效性发表审计意见。

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