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思泰克: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于厦门思泰克智能科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-20 02:02:07

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对厦门思泰克智能科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关规定,审计意见认为,思泰克公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,注册会计师的责任是在审计基础上发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。

证券之星资讯

2026-03-20

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