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ST炼石: 2025年度内控审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-20 02:00:11

炼石航空科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告由信永中和会计师事务所出具,审计意见认为,公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,公司发布的2025年度内部控制自我评价报告指出,截至内部控制评价报告基准日,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制评价范围覆盖公司本部及重要子公司,涵盖组织架构、资金管理、采购、销售、财务报告等主要业务和事项。

证券之星资讯

2026-03-20

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