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星宇股份: 常州星宇车灯股份有限公司2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-19 23:27:40

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对常州星宇车灯股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则。审计结论认为,星宇股份于2025年12月31日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。

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