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中信出版: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-17 00:38:49

信永中和会计师事务所对中信出版集团股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则。审计意见认为,中信出版在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

证券之星资讯

2026-03-20

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