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好上好: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-12 22:18:40

广乐司农会计师事务所对深圳市好上好信息科技股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则。审计意见认为,好上好公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

证券之星资讯

2026-03-20

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