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征和工业: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-09 22:36:29

青岛征和工业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日为基准日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入分别占合并报表的97.37%和97.40%,涵盖主要业务和高风险领域。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性的变化。

证券之星资讯

2026-03-20

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