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华谊兄弟: 内部审计制度(2025年12月修订)内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-12-06 03:07:38

华谊兄弟传媒股份有限公司发布《内部审计制度》(2025年12月修订),明确内部审计的职责、权限、工作程序及信息披露要求。制度规定审计部在审计委员会指导下独立开展工作,对公司及下属单位的财务收支、内部控制、风险管理等进行监督和评价。审计部需定期提交审计报告和内部控制评价报告,并对重大事项如对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用等实施重点审计。制度还明确了审计档案管理、奖惩机制及相关信息披露义务。

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