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本钢板材: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-04-04 10:42:02

本钢板材股份有限公司内部控制审计报告,信会师报字2025第 ZG10829号。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了本钢板材公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业对内部控制的责任在于按照《企业内部控制基本规范》等规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性,这是公司董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且情况变化可能导致内部控制变得不恰当或对控制政策和程序遵循程度降低,因此根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性存在一定风险。审计结果显示,本钢板材公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所,中国注册会计师,2025年4月2日。

证券之星公司公告

2025-04-04

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