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兰石重装: 兰州兰石重型装备股份有限公司2024年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-29 17:19:00

兰州兰石重型装备股份有限公司2024年度内部控制审计报告由利安达会计师事务所(特殊普通合伙)完成。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了兰石重装2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

兰石重装董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且情况变化可能导致内部控制变得不恰当。

审计结果显示,兰州兰石重型装备股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告由利安达会计师事务所出具,签字注册会计师包括马康乐等,报告日期为2025年3月27日。

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2025-03-31

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