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迅捷兴: 2024年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-18 15:09:05

深圳市迅捷兴科技股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责内部控制的日常运行。

评价结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷,内部控制有效。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

评价范围涵盖公司及其全资子公司,涉及组织架构、发展战略、人力资源等主要业务和事项,重点关注资金活动、采购业务等高风险领域。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,内部控制缺陷认定标准未作调整。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,也无未完成整改的缺陷。

2024年公司内部控制总体运行有效,2025年将继续优化内部控制制度,完善体系,强化监督,促进公司健康发展。董事长马卓,2025年3月18日。