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晋亿实业: 关于晋亿实业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-18 14:30:49

天健会计师事务所对晋亿实业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。审计依据为《上市公司监管指引第8号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号》。

管理层责任包括提供真实、合法、完整的相关资料,并按规定编制汇总表。注册会计师的责任是在审计基础上发表专项审计意见。审计工作按中国注册会计师执业准则进行,旨在获取合理保证。

审计结论认为,汇总表如实反映了晋亿实业2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。附表显示,沈阳晋亿物流有限公司作为全资子公司,涉及其他应收款0.01万元,用于代垫款项,已于年内偿还。总计非经营性资金占用及其他关联资金往来期初余额和期末余额均为0.01万元,年内偿还累计发生金额为0.01万元。

报告仅供年度报告披露使用,应与已审财务报表一并阅读。报告编码为浙25BQ7BT4VU,可通过“注会计行业统一监管平台”验证。报告日期为2025年3月17日。

证券之星资讯

2025-03-18

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