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保税科技: 保税科技内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-17 18:31:35

张家港保税科技(集团)股份有限公司内部控制审计报告(中喜特审2025T00081号)由中喜会计师事务所出具。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,审计了保税科技2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。

企业对内部控制的责任在于按照《企业内部控制基本规范》等规定,建立健全并有效实施内部控制,评价其有效性是董事会的责任。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。

内部控制存在固有局限性,可能无法防止和发现错报,且情况变化可能导致内部控制不恰当或遵循程度降低,因此根据审计结果推测未来内部控制有效性存在一定风险。

审计意见认为,保税科技在2024年12月31日按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告由中国注册会计师贾志博、刘敏签字,出具日期为2025年3月14日。

证券之星资讯

2025-03-17

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