|

股票

光智科技: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-15 05:19:29

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对光智科技股份有限公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制进行了审计。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,此次审计旨在评估光智科技公司内部控制的有效性。

光智科技公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。

内部控制存在固有局限性,可能无法防止和发现所有错报,且情况变化可能导致内部控制变得不恰当或对控制政策和程序的遵循程度降低,因此根据审计结果推测未来内部控制的有效性存在一定风险。

审计结果显示,光智科技公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此审计报告由中审亚太会计师事务所出具,签字注册会计师为王栋和隋国君,日期为2025年3月13日。

证券之星公司公告

2025-03-15

证券之星公司公告

2025-03-15

证券之星公司公告

2025-03-15

证券之星资讯

2025-03-14

证券之星资讯

2025-03-14

首页 股票 财经 基金 导航