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深天马A: 监事会对公司内部控制评价的意见内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-14 23:51:04

天马微电子股份有限公司监事会发表了对公司内部控制评价的意见。公司依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法规规范运作,持续完善公司治理结构,提升法人治理水平。公司已建立较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求及公司生产经营管理的实际需求,并能有效执行。内部控制涵盖了公司法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等方面,确保这些活动严格按内控制度规定进行,各经营环节得到合理控制,保障公司业务活动有序有效开展,有效控制经营风险,维护公司及股东利益。

监事会认为,《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况,能够有效控制经营风险。此意见由监事会主席汪名川及监事胡敏、林晓霞、刘伟、陈丹共同签署,发布日期为二〇二五年三月十三日。

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