来源:证券之星公司公告
2025-03-14 19:41:01
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于天虹数科商业股份有限公司(以下简称“天虹股份”)涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明,报告编号为容诚专字2025215Z0042号。该专项说明基于中国注册会计师审计准则,针对天虹股份2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告(容诚审字2025215Z0094号)。
根据相关法规要求,天虹股份管理层编制了《2024年度与中航工业集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》。天虹股份管理层负责汇总表的真实、准确、完整性。容诚会计师事务所在审计过程中未发现汇总表与已审计财务报表存在重大不一致。此外,事务所未对汇总表单独执行额外审计程序,建议将汇总表与已审计财务报表结合阅读。此专项说明仅用于天虹股份年度报告披露,不得作他用。报告签字人为蔡如笑、蔡女笑、许国静、张晓红,日期为2025年3月13日。
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